你好,直接借 其他应收200 贷 银行存款 200
老师,社保自动减免这块怎么做账 比如以前每月单位扣800 个人扣200,是借管理费用 800 其他应收 200 贷银行存款1000 ,现在只扣个人的200 ,怎么做账呢,就直接借 其他应收200 贷 银行存款 200吗?
老师,这样子计提公积金以及发放工资的会计处理是否正确呢?如有不对,可以告诉我怎么填写吗?基本工资5000元,公积金单位个人分别缴纳200元,实发工资4800元 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:其他应付款-公积金中心 200 借:应付职工薪酬-代扣代缴公积金(个人部分) 200 贷:其他应付款-公积金 200 借:其他应付款-公积金 400 贷:银行存款 400 借:应付职工薪酬 4800 贷:银行存款 4800
每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借:应付职工薪酬 200 贷:其他应付款-某人200 付给房东租金 借:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷:银行存款 1000 收到发票 借:管理费用 1000 贷:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了,怎么修正呢 求教老师
老师,涉及去年个人代垫社保多入账200,去年的账务处理是借-管理费400,借-其他应收款-代垫社保400,贷-银存800.那今年调账可以直接冲减代垫社保吗?需不需要通过以前年度损益调整?谢谢
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
老师,本公司在2025年4月收到工业商务和信息化局一笔款项,上面备注2022年内贸流通服务业发展专项资金,请问这笔款项如何做账,都需要缴纳哪些税
请教老师,假如我公司从某公司进货10000,我公司发展了一个下线A公司,A公司也从某公司进货10000,某公司作为奖励返还给我公司1000,请问我公司能做返利处理吗?如果能需要如何操作
老师,小规模10月到12月利润表营业收入多报48万,入错账了,现在可以调么
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
刚成立的公司如何确定为小型微利企业
我开给对方的发票,我自己还没入账呢就发现错误了红冲了,这个我要不要做饭账里面?
请问老师,问对方买880含税,不开票对方少10个点是多少钱