你这个启用之后去期初中去输入数字
老师好!请问新建账套在启用前,初始科目,应收账款,应付帐款,其他应收款在哪里录入期初数?
老师好!智通软件新建账套,在启用前输入期初数应付账款,应收账款,其他应收账款,其他应付账款在哪里输?
年初新建账,期初数据调整, 1.其他应收款调整,对应的该调整负债类科目里哪个科目影响最小呢? 2.应付账款也要调整,对应调整哪里呢? 好头疼
老师好!刚接手的小微企业,有一笔款本应列入其他应付款科目,但接手前的账是列入其他应收款,我现在需建新账套,请问能将他改为列入其他应付款科目吗?
老师您好 其他应收款科目期末数是负数,期初余额应该怎么录入呢 可以直接录在其他应付款吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?