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老师,我相信问下就是9月份有笔费用支出钱付出了,对方还没有开发票,然后9月份已经做了账,发票10月份才收到的,这个是不是要把九月份的冲红然后再从新开具一张正确发票

2020-11-22 00:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-22 04:53

你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录

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你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
2020-11-22
您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了
2024-01-13
对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
5月份红冲掉,流程是你说的没错
2023-10-12
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
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