你好!需要根据最后一起申报数据建账,慢慢做凭证调整到真实数据
老师好,我想问一下,我现在手里新接的一家帐,现在是小规模准备升为一般纳税人的,2016年注册的公司,没有帐,只是之前给代账做的,财报表,资产负债表数据就是胡乱填的,今年6月份之前负债表有期初数据,没有期末数据,6月份之后代账会计胡乱填了期末数据,没有任何根据胡乱填的,我想知道我这边接手后该怎么做呢
如果公司以前没做帐,但是有报税数据都是乱写的,我该如何做帐,期初数据怎么录入才能和报税系统数据一致?会计小白。
我想问下如果一个公司没有做帐,但是每个月有报税数据。接手了,该如何建账让财务软件数据和报税系统数据一致?
以前年度有期初余额,且净利润为负数。然后2020年新的会计接手的时候,没有录入期初数据。2020年12月净利润为正数,申报企业所得税是,填写利润总额的数据之后直接跳到弥补以前年度亏损那一行了,现在导致申报表和财务报表数据不一致,请问如何调账呢呢
通过走公帐的流水和有发票的单据,都做在外帐上,做好以后,资产负债表的货币资金是负数且与流水账的银行存款也对不上,但我反复逐笔核对了公帐流水,没有做错,可财务报表的货币资金是负数,这个问题出在哪里呢?如果说是因为不走公帐的发票单据做了帐,但公帐的银行存款数据应该是财务报表和流水报表数据一致才对啊[疑问]
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
离职后新公司显示上家公司未销户
老师你好!一般纳税人,收购废纸生产纸纤维,100公斤废纸可以产出95公斤纸纤维,5公斤是废纸张用不上分拣出来的,生产环节账务处理怎么做呢,不考虑其他事项
会员充值及消费怎么做会计分录?
老师,我们老板他分别跟6个人合伙了6个项目,仓库共用,他们的货都放一起,就是按各自的订单让那个服装厂开成本钱,还有包材厂也是根据各自的订单让包材厂开票,退货呢就供应商,那个服装厂自己消化了,我们只会付成交订单的款,现在他们的发票是分开开,但是送货单不分开,送货单开一起,入同一仓库,这个会有事吗? 比如有个运营工作12000,在其中2个公司服务,这个运营的工资就被拆分成6000,这2家公司各付6000,他的工资还可以抵企业所得税吗?这2家都可以抵,还是只能抵其中一家
老师,我们单位是工业企业,我们买了一批原材料,我们没给钱他们也没开发票,但是材料已经到了,怎么做账啊
老师 想请教一下个体户7月开了45万的发票,第三季度申报需要交税吗
这个月企业要注销,2025年企业所得税算清缴如何做分录啊?
根据申报资产负债表做期初数据吗?
你好!外账的话是这样处理的
比如这张表,我要根据期末余额还是上年年末余额建期初账?
你好!你要从几月开始建账?
比如说就从当月的话
你好!当月的话是用上一期资产负债表期末余额
好的,谢谢老师。