你好,可以的。从这个分录看,是总支出,只不过是他们的股东代垫的钱款。后续企业要做一笔分录 借:其他应付款–股东 贷:银行存款 这样你们审计才比较认可的
1. 有没有适用于企业实操应用的现金流表格,可以参考下; 2.对支付的其他与经营活动有关的现金进行细分--是不是可以在这个现金流目录下增加购买资产所支付的现金、其他与经营活动有关的常规现金支出、其他与经营活动有关的非常规现金支出; 3.投资活动的现金流出-是否可以增设在建工程所支付的现金目录? 4.如有一些子公司有收入款暂转回集团账上,这个资金流入应入哪里? 5.其他应收款,其他应付款这些科目是否要设现金流核算? 6.有个在建项目签定合同,合同金额为100万, 现要支付首款30万,我的账务处理是不是这样子,先 借:在建工程 100万 贷:应付账款 100万; 再 借:应付账款 30万 我整理了下,几个问题,麻烦老师了 员工的交通费、外出餐费报销,这些算职工支出吗?
老师,请问如果要审计一个项目在合同期内的资金投入及使用情况,有一笔活动的分录是借:业务活动成本–服务活动费–活动材料费,贷:其他应付款–股东,那这一笔可以算进该项目的总支出里面吗?
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。问题完整,请老师帮忙做一下财务会计预算会计分录。
是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率,为啥没减半征收呢
想咨询下:一般纳税人,用于招待客户的餐费发票,一般开具普票吗?开具专票,发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票,比较省事儿。
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
他这家等于很多个项目的业务活动成本都是做这样的分录,有几笔是借:其他应付款–股东,贷:银行存款,但是区分不出来是哪个项目已经还给股东多少,但是本年其他应付款股东这个借方是有发生额的,那这样的情况下可以算进项目总支出吗?因为现在要出审计报告,不知道是否可以先算进去
可以的,但是要抽他们的发票出来。看看这些发票是不是真实的,抬头是不是公司的,而不是股东的
是指股东待垫款的这些业务活动开的发票开头是不是这家公司,而不是股东个人的名字是吗?如果是公司的话就是可以算进这个项目的总支出里面
是的 ,要计算到总支出里面去的 。你如果是个人的抬头 ,那么做那么就不能够算为总支出啦
那如果项目合同期是从19年11月开始的,有一张油卡充值卡发票是19年10.23号,那可以算进这个项目的支出里面吗?
一般这种加油费是不算在项目支出里面的
跟时间是没有关系的