你好,不用发票,需要计入个税收入的
请问过节了,也激励员工上半年的努力工作,决定给员工每人1万奖励,那么可以并入当月员工工资一起发放吗,只是这一万元是现金红包形式发放,普通当月工资转账发放
老师,请问一下,给员工发放奖励红包,可以不用发票吧?这个奖励红包需要与工资一起计算个人所得税吗?
请问老师,劳务外包人员在外包后的工资奖金一切支支出都是费用了,不用代扣个人所得税对吗?现在发外包前的奖金还是要代扣个人所得税是吧
老师,员工考取相关证书,公司给的奖励金额,是需要取得发票吗?还是放在工资里面一起扣个税
老师,请问下公司给员工的一次性奖励计算个人所得税可以放到工资薪金里面做年累计计算吗,还是议定要放在一次性奖金所得里面一次申报缴纳税款
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
但是我们是以每周发现金的形式发放的,就是说申报个税的时候,要把给个人发放的这些福利费做到他们名下计算个人所得税吗?
还有企业所得税汇算清缴的时候,福利费是按照不超过工资总额14%进行扣除是吗?超过部分要纳调增对吗?
你好,是的。你说的2点都是对的。
那若平时我们把奖励红包已经发放了,在计算工资缴纳个人所得税的时候又把福利费做在工资表上,那不是就重了吗?
工资表做上不一定都是发放的,再者不一定要做到工资表上才可以申报,不做工资表上也可以申报,只要合计数加上就行
好的。谢谢老师啊
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢