同学你好 对的,专票需要先认证后转出

您好,老师,我们有家客户是一般纳税人公司,公司名下没有汽车,但是这个月提供了加油专票和停车费定额发票过来,这个可以做进项抵扣吗?还有一些在超市购买过生活的普票,可以做费用票入账吗
老师,你好! 我们有家客户,是一般纳税人,企业名下没有汽车,但是产生了汽油费,有专票和普票,在6月份的时候,可以有充值加油卡,款项从公账出的,但是当时是没有发票的,10月份开始做账的时候,发现客户有提供好几张加油专票和普票过来,客户想专票可以抵扣进项税,普票可以做费用,请问,现在给补签私车公用协议可以吗?租赁日期从7月份开始,是按租赁费用是按月付好,还是季付好哦?
老师你好,公司名下没有车,但是有车的加油和保养的专票,是先网上抵扣认证,再做进项转出吗
老师你好,去年12月已经勾选了一张加油费的专票,但是没有做账,12月的进项是从待抵扣进项税嗯转出的
老师你好,去年12月已经勾选了一张加油费的专票,但是没有做账,12月的进项是从待抵扣进项税嗯转出的
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
那完整的分录应该怎么做 做费用的金额是全部的还是不含税的
借管理费用-车辆使用费 借进项 贷银行存款 借管理费用-车辆使用费 贷进项转出
加油和保养计入为啥车辆使用费。招待费 还是差旅费不能用吗?
你们租车然后开租车费发票这样也可以抵扣,计入车辆使用费就行了 如果是招待费就不能抵扣了
现在是没有租车 是法人自己的车
那就计入福利费里面吧,然后调增
应该怎么做呢
借管理费用-福利费 借进项 贷银行存款 借管理费用-福利费 贷进项转出
谢谢老师的解答,我想再问下,新公司成立做账就是按照我们学堂那里的实操锻炼操作就好了 吗 有没有特别注意的地方呢
同学你好 是的,按照税局给你核定的税种税率申报
好的谢谢老师
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