你好 还没开始生产 还在筹建期是吗
想请问一下,我们公司在另一个区买了一块地,在那边建厂房准备生产,现在新厂房快完工,里面发生了建房、买设备的费用,收到了进项税的发票,公司已经陆续抵扣了一些进项,现在还会发生大量的费用,会有大额进项要抵扣,现在我们公司应该怎么抵扣这些进项。
老师中午好,请教一个问题:我公司租了一块地,在这块地上建了一个仓库存放钢材,现在仓库还没建好中途发生的材料费,水电安装费是不是要记入在建工程,如果我收到其中一项比如水表安装的增值税专用发票,这个进项税额可以抵扣吗,建设中发生的费用我记入在建工程完工后转入固定资产,我的做法对吗
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师,麻烦问下,我们公司新买的厂房现在装修完毕,准备下个月搬进去,请问是不是下下个月开始缴房产税,我们将防火门入到了房子的在建工程,空调入到了房子的在建工程,还有其他的一些东西,我想问下这种新买厂房会产生哪些税会差异
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
劳务费税率计算公式老师,收入3万扣多少
这张发票开票金额是50616元,请问收到的美元是7600,我要怎么做分录去冲应收账款呢?
委托报关协议是跟货代要的嘛? 这个现在不是电子委托吗
老师,您好!出口外购产品,此产品与自产产品是配套,可以视同自产吗?可以免抵退吗?
老师,我这个上年没有金额发生就空着吗
工商那边说认缴时间要按章程填写,实缴按公司法那样可以吗?
您好,老板话费能开票能报销吗?老板买手机能开票报销吗?
老师,报表调高给供应商看,怎么调呢
老师,从公户转老板个人啦,备注是备用金,分录是 借,其他应收款 -老板 贷,银行存款吗
请问 用法院的结案通知书就可以做账,税前扣除 。不用开票吗
是的,应该明年会完工,这个里面进项有买设备的,那个设备超过500万,还有房屋。
那你单独做固定资产 其他的进项建议先不要认证 现在没有抵扣限制 需要抵扣在做
我们之前发生的费用都是放在在建工程,没有单独做固定资产,而且我们公司这边现在进项留抵比较多
设备的是单独使用的吧
这个文件上说的设备说的五百万是什么意思,老师你说的这个单独使用是什么意思,没明白。
五百以内的一次抵扣所得税 你们是新企业 业务还没有不建议这么做
我们现在是有公司的,是一般纳税人,是在另一个区买了块地,建厂房,老企业这个500万在汇算清缴是可以一次计成本吧,超过了。还有现在新厂房您说的单独使用就是说放新厂房使用的意思?
设备不是单独使用的吗 单独做固定资产
厂房和设备单独分开做固定资产
你意思不管工程完没完结,设备安装完就应该做固定资产?那这个进项税额怎么抵扣了。
我不是这个意思 设备安装好了 设备单独转固定资产 你的房屋还在建还在在建工程里面
是的,在建的房屋,购买的设备都放在在建工程。
设备安装完毕了吗
之前都是付的工程款,就是建厂房的,设备的还没有,还请问下这个建厂房的进项怎么抵进项。
建议不要勾选以后有销项在抵扣 做账做到应交税费待认证
我们公司效益不好,不知道什么时候能抵完进项,如果抵了会有什么风险,老师还有一个做企业所得税汇算清缴这个设备和房屋超过五百万,那要怎么做,麻烦老师解答一下这两个问题。
没有风险 你要销项税额少 你可以选择不抵扣 价税合计做账 正常按月折旧就可以了 不需要一次折旧
进项留抵几百万没有税务风险?肯定还是想抵税,汇算清缴的设备五百万是指折旧分月计成本和折旧一次计提就是这个区别的意思?
成立期初没有问题的 你想要抵扣先不认证