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请问老师我们这个月付了7500的房租,当月摊销2500怎么做分录呢

2020-11-23 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 10:23

借预付账款/待摊费用 7500 贷银行,按月摊销做借管理费用 2500 贷预付账款/待摊费用 2500

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借预付账款/待摊费用 7500 贷银行,按月摊销做借管理费用 2500 贷预付账款/待摊费用 2500
2020-11-23
同学您好, 您好,借:预付账款,贷:银行存款您好,按月借:管理费用租金,贷:预付账款
2023-12-06
付款的时候,计入预付账款 然后按月计入费用
2020-12-24
你好,需要摊销的借预付账款贷银行存款,然后按月分摊的时候是根据租赁期来借管理费用贷预付账款。
2021-09-30
你好!借预付账款 其他应收款 贷银行存款 然后每个月,借管理费用—租金等 贷预付账款
2020-10-21
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