你可以这个样子,可以在你的住院收入后面分别再塞两个明细科目,分别就是开票收入和没有开票收入。

老师好,我们收入主要含开票和未开票的,而开票与未开票又包含一下几项。我想问一下如果按记账时间统计当月住院收入,主要应该含有图中哪几项收入呢?如果以前月份住院并记账,当月仍继续住院记账且当月结账的,这两部分不同时间记账的收入如何处理呢,都归到当业务收入吗。
老师好,我们收入主要含开票和未开票的,而开票与未开票又包含一下几项。我想问一下如果按记账时间统计当月住院收入,主要应该含有图中哪几项收入呢?如果以前月份住院并记账,当月仍继续住院记账且当月结账的,这两部分不同时间记账的收入如何处理呢,都归到当业务收入吗。
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,现在有个问题,我们收业主的物业费是通过呼啦收款的,再提现到公账账上,比如我们12月31号通过呼啦收款的物业费,要到 1月1号才能提现到公账账上来,但是12月31号的物业费(当中包含有12月31号开的发票给业主,这部分发票没有做到1月份的财务软件账上来,但是你报12月增值税的时候,12月31号开的发票又报了增值税,所以就造成了财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致),财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致这个问题要怎么解决呢?
@育财李老师 老师,问一下如果收到外币未结汇按照银行回单上的银行买入价做银行存款借方数据还是按照当月收汇第一个工作日汇率计算银行存款?老师要承接起来,我开具发票时都是按照出口当月第一个工作日汇率开具的发票,收到外币时结汇的直接按银行回单上人民币做的账,贷方直接冲销应收账款开具发票的金额做账,没有提现运保费这部分,可以吗,公司基本都是到岸价出口;收到外币未结汇的,我都是按照银行回单上买入价做的银行存款折算人民币的,与开具发票时用当月第一个工作日汇率冲突吗?这样做对吗),国外扣款如果不入财务费用的话,应该怎么做账?
请问,目前银行7日定期存款利率是多少的?
老师,辞退一次性福利,在公司上了42个月的班。刚好三年半,是不是赔偿4个月的工资?
离职员工提成直接发放了,没有扣除个税,有正常计提个税,这月让员工转回个税到公司账户,分录如何写平掉
老师好,请问我们有工会帐户,客户打钱到这个工会账户我们开票给客户的话,开票是开公司名称,还是要到税务那办个工会税号,以工会名义开票呢
股东分红50万,其中10万由公司代扣代缴个人所得税,股东实际收到现金40万,请问股东填写的收款收据要怎么写?
一般纳税人简易征收3个点发票,就是工程行业,包工不包料那种,普票或者专票,直接系统上去开就行了是吧?选择三个点的,要不要特别去税务局申请的?广东惠州
老师你好,我想问下,给报关公司的费用,我是应该入销售费用还是应付账款?
建筑公司为一般纳税人中标了一个跨市项目,然后在项目所在地成立了一个分公司,是小规模纳税人,总公司授权给分公司做这个项目,用分公司给甲方开1%的发票去付款,会不会有偷税漏税的风险?
老师如果一月没有发工资的话,2月申报1月个税的时候社保是不是就不用填了,因为没发工资就没扣出个人部分的社保
公司是五金机电公司,电子税务局中收到成品油发票需要怎么做入库处理?开成品油发票时有什么特殊选项吗?
老师,是这样的,我只是做收入报表,现在就是要提取数据进行汇总收入。但是我们面临以上六种情况,但是目前我们能直接导出的两个表:按开票时间的收入统计表,按入院时间登记查询的未结算费用统计表。我是应该如何提取数据才是完整的
通常按照开票时间来导出报表,因为这个开票时间才是你这个收入真实发生的时候。
以前是按发票时间统计收入,现在是要按权责发生制统计收入,即记账时间,所以不懂如何入手了
权责发生制就是收入实际发生时为标准,不以收款时间。你看你如何能够确定你的发生时间。
如果不跨月的好确定,但是跨月连续记账的,即以前月份已经记账,当月仍继续住院的就很难分开哪些属于当月收入,哪些属于上个月收入,除非一个一个查明细,这样工作量太大了,不现实,有没有什么更简便方法呢?比如哪些收入先计入这个月收入,下个月再冲减。
你可以回到一下制度,比如入院手续,这个就能够证明是发生的时候