借库存商品 贷应交税费-增值税-进项转出
进项税额转出怎么做分录呢
跨月的进项税额转出,怎么做分录呢
11月份发生招待费30132.63,进项税额1807.97,分录怎么做呢?这个进项税额是不是得转出呢,转出的话,分录怎么做呢?
进项税额转出分录怎么做呢
老师我进项税额有5000,进项税税额做转出是分录怎么做呢?
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
需要将对应的库存商品转出吗,
转出的是费用呢
借管理费用 贷应交税费-增值税-进项转出