没有这个规定,按你们是做就可以,汇算清缴你纳税调增就可以发生是按你们实际做,可以比对内账发生比例 做

老师你好,请问在汇算清缴时,业务招待费是如何计税缴纳的,我在实际报税中,是产生多少就不能扣除多少,但是书上说的是,按照60%扣除,但不能超过千分之五,
企业汇算清缴时业务招待费只能扣除发生额的60%还不能超过营业收入的千分之五,超过多少会被税务局容易查到
业务招待费是扣除60%之后的金额不得超过销售收入的千分之五吗?超过部分要交多少税?
公司营业收入1000万,然后业务招待费用报销有10万,按照业务招待费用不能超过主营业务收入的千分之五,超过的5万是不是可以不要发票,就算就发票也不能抵扣所得税
业务招待费按发生额的六成扣除,最多不得超过销售收入的千分之五。请问是按六成还是千分之五?如果算出来的数字不超过千分之五的情况下。
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
我们没有内账,只是有的业务业务员没有发票的,用餐费去的
一套账就按你们实际取得发票就可以,按你们实际做