您好,因为已经过了0.5年使用期限。在19年末,使用期限是5.5年
老师麻烦看下 我圈红色框框那里,为什么不是用176直接除6呢
老师,您好,我想问一下这个下面红色框中的固定资产清理不是应该等于上面框中的固定资产清理数吗,为什么他等于1000万呢?是弄错了吗,老师,白纸上是我写的分录,个人觉得应该这样写呀,求老师帮我看看
老师,请问下, 我设置辅助核算的时候设成这样了,您麻烦看下红色框里的是不是和后面辅助核算框里的重复了,该怎么设置比较好呢?
老师,麻烦您看下最后那个5.96%加上这个是什么意思,最后的红色框框的,我看不懂,也是公式吗,表达什么意思?答案没看懂
老师麻烦看下两幅图的红色框部分。为什么第一幅图的分母部分用的是收入额,第二幅图的红色框部分用的是应纳税所得额
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
题中是19年末出现减值迹象,出现减值迹象后该设备的使用年限为6年,怎么会是5.5呢年呢
您好,是在19年末,预计还能使用5.5年
其中市一九年末才出现了减值迹象,那出现了减值迹象过后,肯定才会计提减值准备,然后最后一句话说的是计提减值准备后使用年限六年。
您好,使用年限与是否计提减值无关,题目应从开始使用计算(从开始按6年计算)