同学你好 前总经理经营期间的费用是公司的费用 贷方是其他应付款 退股款是怎么回事

老师请问一下,我们公司是房地产开发,现在是将以前和现在(2020年4月份营业执照的法定代表人是现在老板)之前都没有做的账补做,我这里有一笔款项是以前锰业公司股东(买了前身是电扇厂址的地皮后投入资金开发成立汇丰房地产开发有限责任公司)投资汇丰房开作开发的投资款,可是一直没开发成功。现在的法人收购公司后就与(2020年4月29日)支付归还锰业公司项目股东的投资款项,请问这笔分录怎么写?
老师,我们是房地产开发公司,今年4月30日才建账套,请问一下我这里有一笔是现老板在4月30日到银行提现金退还前股东的投资本金(相当于撤资,而且公司以前都没有做账)请问内账怎么处理分录?外账又怎么处理分录?
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
好像是前经理垫付了钱在公司,现在人不在公司了,支付还他的钱,他的钱又是现老板垫付,请问怎么写分录?(外账)
借方计入相应成本费用资产科目 贷方计入其他应付款
请问一下借方到底计入什么科目好?老师
需要看你垫款买了什么东西
就是前总经理在这公司经营期间投了200万,现在不在了,拿回自己当时投在公司的款项(我的理解是撤资吧)现老板垫付给前经理的这笔账怎么写分录?
以前经理是以什么名义拿走的? 退股款?
现法人解释是不要这股东了,直接退还前经理的钱,这怎么来写分录?费用报销单及收条写的是付前经理在经营期间的费用?
借 实收资本 前股东 贷 实收资本 现股东
这个能不能作为垫付款项?请问现法人想将他自己以前投到分公司的款项拿出来(注:老板投到分公司的钱,而分公司并没有注册资金,只是总公司的分支机构)请问这怎么写分录?
垫付款你总要有用途吧 买了啥
老师,那只能作为退资款处理了,可现在老板的垫付退前经理的款项老板要求拿出来,这怎么写分录,老师
借 实收资本 资本公积 贷 银行存款
问题是我们现在筹建期,(注:公司是2001年成立摘房开,一直开发不了,现在才开始运作融资筹建,请问这怎么处理老板垫付退还前经理的钱)
借 其他应付款 贷 银行存款
可是前期老板垫付支付给前经理的钱还计入实收资本吗?还是计入什么科目比较好?
垫支计入开办费用 贷方其他应付款
这个款项在2020年以前支付完了,如计入管理费用开办费的话,是不是两者以其他应付款相抵掉
费用和往来不能相抵 除非你没有发生