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我们是巨华建设公司,这张销项发票,应该怎么做科目?借应收账款,贷主营业务收入70403.35,应交税费_应交增值税_销项税6336.3吗?这种发票需要结转成本吗?

我们是巨华建设公司,这张销项发票,应该怎么做科目?借应收账款,贷主营业务收入70403.35,应交税费_应交增值税_销项税6336.3吗?这种发票需要结转成本吗?
2020-11-24 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-24 09:37

可以的,你可以根据这个对应成本可以去结转成本,借主营业务成本,贷工程施工,也可以按截图做

可以的,你可以根据这个对应成本可以去结转成本,借主营业务成本,贷工程施工,也可以按截图做
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可以的,你可以根据这个对应成本可以去结转成本,借主营业务成本,贷工程施工,也可以按截图做
2020-11-24
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-08-29
你好,汇算清缴的时候,不需要对无票收入做调整处理的 
2022-04-06
你好,也可以按照收入的80%或者是90来结转成本的,可以没有合同毛利润,直接借主营业务成本,贷工程施工。
2023-07-15
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