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收到一张进项发票1200.元,实付1000元,不能重开,我要按1200抵扣后,怎么作账呢

2020-11-24 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 10:32

按发票做账,这个贷银行,贷库存现金200 或者是贷营业外收入 200

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快账用户6865 追问 2020-11-24 10:33

发票是专票的怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-11-24 10:36

借xx 进项税额,按发票做就可以,贷贷银行,贷库存现金200 或者是贷营业外收入 200

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快账用户6865 追问 2020-11-24 10:37

不用进项转出的吗

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齐红老师 解答 2020-11-24 10:44

实务中不做,实务中是按发票做账,不做进项税额转出,一般贷库存现金200 这样多

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快账用户6865 追问 2020-11-24 11:35

现金平账的话我可以再作现金借方,贷方作什么科目 呢

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齐红老师 解答 2020-11-24 11:44

不是,是贷现金,你不是收到发票吗,你开出发票??? ,借xx 1200 ,贷银行1000 贷库存现金200

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按发票做账,这个贷银行,贷库存现金200 或者是贷营业外收入 200
2020-11-24
借管理费用 进项 贷银行存款 营业外收入200
2020-11-24
你好,是什么原因导致200没有支付呢? 
2023-06-03
同学你好 对的 是认证抵扣的
2022-10-09
你好, 付款时, 借:预付账款4000 贷:银行存款4000 收到货时, 借:库存商品 4000 应交税费-应交增值税(进项税额)如果取得增值税专用发票,且为一般纳税人 贷:预付账款4000
2024-02-14
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