你好,是什么原因导致200没有支付呢?

我们公司是现代服务公司,有一笔收入,实际收款比开票金额少0.09元。这个差额该怎么进行账务处理?
老师你好,我们收到了一张发票 发票金额比实际支付的金额少了0.01元 要怎么入账呢
我公司收到一张106元材料费的专用发票,金额100元,税额6元。如果我公司与对方单位协商,只支付100元。那么要怎么做账?成本和进项税额分别进多少?
如我们收到了一张专用发票金额1200,实际支付金额1000元,进行税是67.92元。怎么进行账务处理
老师 我现在收到一张发票 发票金额比付款金额多 老板给的优惠 我现在怎么做账 我是一般纳税人 对方开的事专票 比如发票是100元 实际支付95 发票税额是3元 怎么写分录 进成本
老师,我们公司进来的商品单价低,开出去的销项发票单价很高,这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多,这会有什么风险?@董孝彬老师
老师好,公司买了一辆车38万,已经折旧了4年,现在又原价转给另一家公司,老师这样处理有税务风险吗
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职,现在公司年工资超过了15万。呃,要交个税,现在还有什么补救措施没有?
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
就是多开了,没有什么原因,我怎么做账呢
你好,既然是多开了,就需要退回对方按正确金额开具发票过来入账。 借:库存商品或原材料等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
不好意思,我搞错了,是搞活动多了200
你好,200是什么性质的优惠?
买保险少收了,但是对方只能按1200开,我只付了1000
你好 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 ,营业外收入