金额不大,可以直接冲减所得税费用

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,您好 2019年第一季度交了企业所得税,现在退回预交的企业所得税咋做分录
退回2017年季度预交的所得税,怎么做账?
老师 季度预交时多交的所得税,退回来的怎么做账
老师,22年第一季度退回的预缴所得税怎么做账?
收到23年一季度退回的所得税预缴怎么入账
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
已经收到款了
我们是小规模纳税人,分录怎么写呢?
借,银行存款 贷,所得税费用
金额都是蓝字吧?
是的,都是蓝字,也可以所得税费用借方红字显示
不用通过以前年度损益这个科目调整吧?
这个可以不用通过以前年度损益调整
借:所得税费用(红字400) 贷;应交税费-企业所得税(红字400) 借:银行存款400 借:应交税费-企业所得税(红字400)
是的,是这样账务处理的