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老师,小规模纳税人,超市,扣了供货商的700块货款作为员工福利发放,请问如何做会计分录。

2020-11-24 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 14:37

你好!这个严格来说跟公司没关系,因为是供货商负担的,不是公司负担

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快账用户1046 追问 2020-11-24 14:39

那之前我是做的 借:库存商品 贷:应付账款 现供货商来结款,我是做了一笔 借:应付账款700 贷:库存商品700 老师这样可以吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:41

你好!可以。对你来说是冲减了。

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快账用户1046 追问 2020-11-24 14:41

那对其他来说要如何做呢老师?

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:42

你好!对你们公司不用做了。 而对于你的供货商,应该做销售费用。

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你好!这个严格来说跟公司没关系,因为是供货商负担的,不是公司负担
2020-11-24
你好!这个要看你发票怎么开的。
2020-11-06
你好,是你管供货商要回扣吗?
2021-01-05
您好,收到什么款项?销售款?
2021-08-07
你好,您可以做成商业折扣。在同一张发票上注明应付货款,然后通过打折将发票开具为45402元,。 在会计分录方面按照 借:应收账款45402 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税
2020-09-18
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