您好,同学,你直接把多出来的进项税额冲销掉就可以了啊 借应付账款 贷应交税费-增值税-进项税额转出
老师法人可以报个税吗?
你好老师,我们收到一张购买计算机主机的发票开的0税率,可以做账吗
请问老师报企业所得税报表出红色啥情况?前会计为啥成本为负数?
以前年度的实收资本 老板投资失败需要转入以前年度损益怎么做分录
老师,税务出现企业所得税罚款未做调整,这个需要找专管员吗
老师,补缴的去年的增值税和企业所得税都入什么科目啊
4月份计提工资,5月份发放4月份工资,5月份计提工资,4月份发放5月份工资,6月份计提工资,请问7月份申报企业所得税需要把6月份的发放工资做上去吗?
老师,营业账簿的印花税是按实收资本来交税吗?
租赁合同需要交印花税吗
哪位老师知道,电子税务局在哪里可以税务授权?操作流程详细说下,然后法人就可以看到我们交了多少税,
不抵扣的进项是个人买的东西,开的公司发票,所以,个人这部分要转出进项,我不知道怎么做账务处理
你好,同学,你只要把发票的金额减去个人的费用之后入账就可以了啊
但是这个不抵扣的进项税额咋处理呢
你好,你当时怎么入账的啊
我还没有做账,因为这是在京东购买的东西,收到发票都是冲预付。她个人这笔我就不知道咋处理了
您好,预付账款里面包含个人吗?
发票是京东开给公司的,我们给京东的付款都是先预付,收到发票冲预付。但是这次的发票里面就有个人买的东西一起考成公司的了,所以个人买的东西的进项税额需要转出的,我现在就想问一下转出个人物品进项的账务处理
你好,发票到账的时候,那个人的东西也不能入账,要把个人的部分含税金额减去就可以入账了
那勾选的时候要勾选得嘛,可以勾选不抵扣对吧,这样也就不用再做一次进项税额转出了,可以嘛?老师
老师,发票勾选不抵扣是不是不抵扣就可以不用做进项税额转出了?可以直接做费用或成本哇?
今天那个问题的分录我是这样做的 借:应付账款-暂估100 应交税费-应交增值税-进项税额23 贷:预付账款113 应交税费-应交增值税-进项税额转出10
那个10元进项是个人的东西,所以这样做的,请老师帮忙确认一下,这样处理可好?谢谢
你发票税率多少啊
发票税率13
只做了个人部分的进项转出,个人部分的物品金额没做账,另外暂估和预付是公司购买物品的账务,你觉得这样合适吗?
您好,那个人部分的物品金额没做账,不是公司为个人付款的吗??
我冲销的预付就只冲了公司部门的,个人部门的只对进项税做了处理,个人部分物品的金额没做账
您好,你不是替个人支付部分物品货款的吗,那不是预付账款没冲掉,一直挂在那边吗?