你好!根据发票入账 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

老师好,我们公司以前内部没有账,是九月刚建的,流水登记进去了,但是实收资本固定资产这些还没做,资产负债表不平,如果登记的话,贷方不知道记什么科目,因为九月没有这笔支出,想问下以前买的固定资产和实收资本这些怎么做账
老师你好,刚进一个新单位,以前没有会计,只是代理记账记着外账,资产负债表上固定资产都没有,那现在实际有的固定资产我应该怎么入账
老师,单位有以前的固定资产没入固定资产账,现在要上账,怎么处理?单位是事业单位会计准则
老师,我新到一个单位,前任会计资产负债表上库存现金借方500多万,我应该如何处理?事实是根本没有那么多现金,账肯定是错了
老师好,我们公司是机械工程公司以前在代账公司记账,因为不熟悉材料还是资产,把一些固定资产都做在材料里面了,有的当成材料转成本了,导致账上公司没有固定资产但是实际是️固定资产的,这样怎么调呀
找朴老师,你单价低,数量多就行了,意思这样就能达到降低库存商品的意思,那前几天聊到郑姐其他应付款挂账,老板同意做收入了,11万,这11万全部按打折来可以吗?11万能消到13万的库存商品吗?
老师,我们公司目前还未完成实缴,25年5月份我们做了一个增资,从50万增到了100万,年报营业账簿印花税,那么26年年1月份的时候,我们申报营业账簿的时候,是有金额还是零申报
老师,分公司独立核算,企税的税率能享受减免吗?还是分公司独立核算的这种,必须企税得25%的税率不
老师,上个有发票多勾选了,形成了留抵,现在如何找到留抵的金额,这个月又怎么勾选呢,有点晕了
个体户核定征收季度超15万需要缴纳什么税,税率是多少,经营所得税税率是多少,还需要按利润缴纳经营所得税吗?
这是3月份的试算平衡表,我根据丁字账做的,系统也对了一遍数字都对上了,期初和期末的合计都能对上就是发生额额合计怎么对不上呢?
老师 银行回单的 借贷方式是 借减贷增是吧
老师,个体工商户查账征收,申报经营所得,法人需要在手机上下载哪个平台
老师 现收到零售商100万货款农药款 明年才发货 年底如何税务处理
就是删除现在也要先把这事处理完了才能后续删除,社保局等我们提供相关资料,不知道怎么提供,提供什么资料?
老师,是以前的固定资产
以前不入账的现在补入账
以前的没发票,现在的是买的二手的,也没发票,怎么入账
没有发票不可以税前扣除哦
也就是我可以入固定资产,也可以提折旧,就是这部分折旧汇算清缴得调增,是这个意思吗
是的,你的理解是对的。