你好,需要找出差错才能进行更正,对方是不是用现金做的实收资本?
老师你好,刚进一个新单位,以前没有会计,只是代理记账记着外账,资产负债表上固定资产都没有,那现在实际有的固定资产我应该怎么入账
老师好!我新接了一户一般纳税人,某某物质有限公司。有个问题不知如何解决?就是他的库存现金虚增100万,主要是之前会计把认缴的出资额做成实收资本增加了100万,这么久挂在账上?现在我要接手会计,该如何处理?急!先谢谢老师!
老师:有一个公司的会计交来他们的帐册和资产负债表,资 产负债表上有100多万的现金,贷方是实收资本,但是实际上股东还没有出缴注册资金,所以我想冲他的现金和实收资金,但是我翻了他这几年的帐,没有一笔分录是借现金和贷实收资本的,这样的话又没办法冲,所以他压根做出来的帐都是乱的,他资产负债表上的存货和明细帐上的存货也不一至,这样的话新的一年开始我还要按他给的数据去当期初数据入吗?
老师好,我们之前的账没有成本只有费用和银行数是准的,现在重新盘点库存有个数,盘点的这个库存有一部分在之前的会计账已经被做进费用了,现在根据资产减负债减实收资本倒挤出一个未分配利润,利润表根据与资产负债表的勾稽关系倒挤了一个成本,这个成本这么推的有没有问题?是否存在成本多结转的情况
老师,我新到一个单位,前任会计资产负债表上库存现金借方500多万,我应该如何处理?事实是根本没有那么多现金,账肯定是错了
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
用现金做实收资本?老师的意思是收实收资本了?
你好,也就是实际没有任交资本,但她用现金做的,你看看他实收资本有金额吗?
实收资本贷方余额980万
老师的意思,怀疑为了缴纳实收资本,写个现金收据,就作为投入的实收资本了?
你好!是的,你可以看看现金日记账,500万是怎么来的
行,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢