同学你好 精确到角就可以了。最好不要到分。
老师,现金账可以有分吗?我们的现金支付实际上是另外一个账户支付的,支付金额会有小数点,那现金盘点表怎么做呢?
老师,现金账可以有分吗?我们的现金支付实际上是另外一个账户支付的,支付金额会有小数点,那现金盘点表怎么做呢?
小规模的外账现金可以不跟实际现金数一样吧?因为公转私,没有成本发票,购进商品的时候是做成现金支付,也是可以的吧?
老师,我应付账款实际应付金额和明细账金额对不上,明细账上少了765.3(当时是支付给个人的没有发票),现在怎么调账呢?
老师,我麻烦问下,我们有个公司支付租赁费想多开点发票,所以合同金额大于实际金额。我们对公账户转账了实际的支付金额,多余的部分现金支付,这样有什么税务风险?
小规模时候买的固定资产,能不能再一般纳税人时开进项发票
老师,公司收到一张代驾费发票怎么入账
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
请问老师,24年暂估的固定资产发票没开进来,这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增,譬如计提了10万的折旧,把这10万调增,按10万的5%交企业所得税啊?
老师这题没搞懂帮忙解析一下
合伙企业需要报工商年报嘛?
老师这题没搞懂,帮忙解析一下
老师,那报销的时候我们用现金付的话,如果是201.12元,我是只付他201.1元吗?但是他报销单上是有分的呀
老师,那报销的时候我们用现金付的话,如果是201.12元,我是只付他201.1元吗?但是他报销单上是有分的呀,那我录凭证的时候是录到分还是只录角呢?如果录到分的话,账面和实际不是会有差额
同学您好 给您一个建议,你可以用银行存款和库存现金相互转一下就可以了。 其实如果精确到分,也是可以的。