您好,借方的负数其实就是贷方。
你好老师,预收客户款项是贷:预收账款,如果发现多收了,账上记录多收的部分,为什么是借方:预收账款的负数,然后贷方:主营业务收入负数,关键不明白为什么是借方:预收账款的负数,老师帮忙分析一下,谢谢!
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师请问我们公司已经预收客户的货款,假设是10万元,银行已入账:含税不含运费的,然后货已经发给客户了,借方登记应收账款,贷方登记主营业务收入应交税费,然后冲掉预收账款,借预收账款,贷应收账款,发货就冲销掉预收款了,但是运费还没跟物流结算,运费暂时是我公司支付,怎么把运费冲掉客户的预收款如何入账
你好,老师,我原来的会计分录为借:银行存款 贷 :预收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费,我把预收改成了应收,改完后为什么资产负债表应收和预收增加了相同的金额?
老师,为什么会出现科目重分类,我应收账款贷方余额为什么跑到预收账款的借方,可以不变吗?是不是不变的话应收账款就出现负数了,应收账款负数是不是因为我们公司没有开票
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗