需要对方开红字信息表才可以,你开红字发票需要给对方2联 这你们申请,你需要收回之前蓝字发票才可以,你可以叫对方复印件做账,这个对应红字发票也是复印给对方
老师,已经认证的发票,对方发现开错了,我们要退回给对方开负数发票吗?还是不用退,我们开红字信息表给对方呢
老师,我当开专票,信息填错,跨月,我们开了红字信息表和负数发票,对方未认证,但做账,我们应该给对方什么东西呢?
老师我是购买方,我进项认证了,但是发现错了,我申请红字信息表了,对方开了红字发票,这个红字发票应该给我我入账,还是他们留下,我用红字发票信息表入账就可以吗?凭证做负数冲减就可以吧
老师,我们给对方开了专票,由于一些原因,对方没给我们全额打款,对方认证了话,需要给我们开红字信息表,我们开销项负数给他,没有认证的话,我们给开红字信息表,然后开红字发票是吧?
我们开了专票给对方,然后发现开错了,对方未认证,已入账,需要用到红字信息表吗
老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼,放在鱼塘里,客户购买钓鱼票,我购入进来的鱼入什么会计科目, 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目?
老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
老师,我们那个现在我下午大概测算了一下,我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多,然后今年的时候2月份的时候缴了一下,现在我还要补1万多的税呀我怎么检查?我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下
两个题目都是一般纳税人,一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白,
企业所得税申报中,不免税的收入10万,免税的收入5万,在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢?
商贸企业,收到24年裁边费,做账的不知道,那这笔收入怎么做分录啊,要反结账回去吗
老师25年汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整表栏,因我24年固定资产清理一部分,那填写这表格需加上这清理部分数据吗,还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
郭老师,如果反账到24年修改的花,后面申报的财务报表不就都要更正了
老师请问固定资产22年已全部折扣完,24年汇算清缴5080表还需要填写吗。
员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗?
我开的红字信息表,也开出了负数发票,我应该给对方两联吗?
不是,你需要收回之前蓝字发票,红字发票不需要给对方,这你们申请,你需要收回之前蓝字发票才可以,你可以叫对方复印件做账,这个对应红字发票也是复印给对方
老师,对方没有认证,我也要把负数的复印件给他们吗
对方不是入账吗,对方需要冲掉之前入账的,你复印件给对方对方有冲掉原始凭证
老师,复印件是发票联和抵扣联两联的复印件吗?
是的,是的, 是的,是的,