同学,你好,这个没有风险的。
老师,这个月开了22万的发票,交税的话大概算了一下,减去进项,还要交2300的增值税,如果考虑税负率的话,交这么少合适吗?有风险吗
老师,这个月要开30万专票,账上进项比较多,减去之后,算了一下要交2500的增值税,开30万发票交2500增值税,税费率会不会太低了?有没有风险的
老师您好,我们公司去年一年的收入300万,因为进项够,只交了500多的增值税,2022年截止4月已经开票300万了,增值税还有留底的,税务这边有没有什么风险,需不需要控制税负率,适当的交一点呢
老师好,如果进项足够抵扣的情况下,税负率要怎么控制?新企业今年累计收入21万,记账公司说要2000左右的税,之前交了几百块,所以说这次要交1000左右,如果这次不交的话全部抵扣的会有风险吗?做数据线税率最低可以控制到多少?
老师,算整年的增值税税负率是否大概达标的话,比如我2024.1 月勾选的进项发票中有部分是 2023年度的发票,这个需要折算进去吗
老师我们接一个项目需要投标,是对方公司自己的投标网站,我们得上传资料入围,上传了2022-2024年度财务报表,然后回馈2024年的资产负债率超过100%不符合,还有就是得需要2022-2024年度的审计报告,老师这个出具审计报告,可以对2024年的财务报表重新整合吗,也就是只能做出2024年财务报表资产负债率做下调整说明,而不能修改2024年的财务报表是吧,哪位老师懂请详细讲下,审计可以对2024年报表做修改吗
会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思?有什么区别?
老师,有税务局给公司退税的情况么?为什么会退税啊?
我们公司收购了别人的公司A(一个大厦几层楼),自己改了名字为B,A公司的账做到6.30号,B公司的税务申报就是按照A公司的财务报表报的,我们想做7月份的账,按照它们的期初余额建账了,但是发现有好多科目都有余额,但是我们自己公司以后都用不上,该怎么办?有一些往来款,投资性房地产都有余额,但是我们以后都没有,连租户什么的全变了?这种情况我们该怎么办?还沿用它的账吗?那挂着的那么多余额该怎么办?
借 合同履约成本-间接费用 差旅费100 进项税13 贷 备用金113 A项目 23年分录,现在需要把这个改成另外一个B项目备用金,现在备用金的调整分录 借 备用金A项目-113 贷 备用金B项目113
这个题中为什么不用被动稀释的公式来解题呢 求冲减资本公积金额是多少
老师有一个题需要解释下
A公司发货给它旗下多个分支机构,分支机构销售货物之后再把款回给A公司这种,这样财务软件或者进销存要怎么处理合适
法人的个人卡,给临时工发了很多工资,也没申报个税,现在补做费用申报个税,收入该怎么解释合规?
个人转让上市公司股票是否需要缴纳增值税以及个人所得税。 企业转让上市公司股票是否需要缴纳增值税和企业所得税。 取得上市公司股息红利所得。个人是否需要缴纳个人所得税?企业是否需要缴纳企业所得税。
那税管员会不会查,开了那么多票,只交这么点税,会不会说有风险?什么样的情况下是有风险的
同学,你好,这个有抵扣,很正常。
老师,我刚刚算错了,是交1600的增值税,也没问题吗
你的进项有这么大吗,利润这么小?如果真实业务没有问题,如果不真实,最好做好了。
是真实的业务,因为之前采购的设备进项税额未抵扣,金额比较大
同学,你好,这个就可以的。