你好,同学。 你这预收开票,只是要提前交增值税,你收入还是按正常的发生确认时交所得税的啊
老师,你好,我们公司是做建筑的,现在公司是靠收预收款来运作的,但是给预收款的公司要我们开票,我们现在购买材料又是陆续的,就造成开票金额很大,但进项很少的现像,这种情况我们该怎么处理呢
老师我们公司是做水电工程的,之前的进项税发票都是开材料款给我们,现在收到建筑服务工程款的发票,该怎么做账
我们公司以前做贷款买了几个大货车挂靠在其他运输公司,现在我们公司自己成立了运输公司,这车子在拖货,对方要求我们开发票,我现在有两个疑问,一个是我现在还贷款可以我自己运输公司公户还吗,,,二是我现在以我公司的名义开发票,但是车辆又是挂靠在其他公司的,这该怎么处理
老师,你好,我们是建筑劳务公司,因为项目已经在做很久了,但是公司刚刚成立。这个月第一次开票就四百多万,但是这个月的成本却很少,这种情况怎么处理?
我们公司主要生产定制板材,针对合同签订及预收款后开票给购买方,但是自己实际尚未采购原材料等进行定制生产,这种情况下每期销项税额很多进项税很少的情况怎么办好?我们也不存在过多的囤货
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
那就照现在这个情况交税的话要交很多增值税的啵,对方打预收款给我们就必须要我们开票,我现在就头痛在这
购材料也是陆续的,所以进项这块就不能及时到位
建筑预交时就是要预交增值税的,这个是正常的。 但预交后面可抵扣的。
这个我知道的,但是我讲的预收是工程款,是总包公司给我们的工程款,那边打款过来,就要求我们这边开票,不开票就不打款
我知道你的意思,你要么就不开,开了你肯定是要先交税的,或才你也按此要求你的供应商,提前开票进来
可是开票了,我们当月又没有那边多的进项来扣,就算扣了预缴税款还是要交很多的税,因为进项太少了,我们可以有什么方法处理吗?
你这增值税,现在是卡死了,你要少交,就是取得足够多的进项。 你供应商是否可要求提前开票来
老板说,总包公司那边也是有像我们这样的采购进项票陆续才得,那人家怎么就有票抵呢,我都不知道怎么回答老板了
你不是找总包结钱吗,你已经提前把票开给总包了,人家自然是有票抵的啊。 你的下游,他如果提前开给你,你也不会缺的
是的,谢谢老师,但是现在这个情况我们可以怎么处理呢
和你领导沟通,让你的下游企业也提前开票进来
嗯,谢谢老师,只能这样说了
嗯,不客气,祝你工作愉快。