这个最好是详细的对应后面再有汇总发票这样比较好,这样证明你们真实性
老师,请问一般纳税人以前月份开的专用发票30万,工程只有15万,购买方要我们红冲了原来30万的发票,只开15万的,之前的发票他没有认证,但是他说已经做账了,不给回原来的开发票,这样可以吗?是直接红冲就可以了吗?
老师请问下,我们公司员工有食堂,每次给阿姨转买菜的钱不贴原始凭证可不可以,后期一起开发票直接贴发票可以吗,发票就开猪肉行吗
请问我们公司有个兼职的保洁员,每月工资一千,是不是可以每月去税务局代开两次500元的票,可以免缴税?公司直接网银打钱就行吗?要不要个税系统帮她填报个税?如果税务局代开发票直接开“保洁费”吗,要不要选具体的税目,然后填写保洁费?
邹老师请教你一下 我们这次给员工支付7200的住房补贴 公司可以把这笔补贴加进员工工资申报工资薪金个税 然后不需要房东另外开发票过来是吗?我们可以给员工直接代付房租补贴费给房东吗?
老师 请问一下 我们公司做活动 然后请厨师做饭 费用包括厨师工资和买菜的费用,这样可不可以叫厨师开具鲜活菜肉类 蛋类发票给我们入账抵税费呢?也就是发金额包括工资一起开。这样不需要缴纳税费
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
但是详细单里面还有其他菜但是发票只开猪肉可以吗
不能,需要分开开才可以,
所以不附明细好点吧
但是不贴明细,你这个肉太多啥都没有,只有这个,那也不合理,
老师,我们一年有10几万的生活费,但是肉我只开了6万,应该没问题吧,加上福利费只能抵扣工资总额的14%,所以其他的不放福利费就可以了吧
按你们实际做,这个生活费10多万,别的也需要取得才可以,不能食堂就吃肉不吃别的
青菜米啥都需要对应的,
别的没发票呀!入福利费也不能抵扣,超了14%
没有发票你到时候汇算清缴填写扣除下面其他纳税全额调整,要是找小摊贩买这个不超过500元非现金支付,可以根据收款凭证税前扣除, 国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。
老师我的意思是我只要肉开了发票的做福利费,其他没票,就算有票我也超了工资总额的14%,没办法抵扣,这样做可不可以
那也需要体现下,这个到时候汇算清缴纳税调增就可以,不能光做肉,不合理 ,
光凭证上面只有肉别的都没有,税局怀疑是不是替票了
老师外账会计不是没票就不入账吗?
不是,没有文件说做账必须要发票,你这个没有发票部分真实可以做点,光发票也不能账太假了,那不经查啊