你好,支付方式,你是不是填写了银行存款?

预付采买电脑款项6000元 四台 借其他应收款贷银行存款 电脑回来入库 借固定资产6000贷其他应收款 但是固定资产我点新增 生成的凭证是借固定资产贷银行存款 这是为什么
请问 老师当月购买固定资产已付款 但是没来发票 我是做借:其他应付款 贷:银行存款 吗 等票来了借:固定资产 贷:其他应付款吗
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
公司给员工电脑补助,员工买电脑的时候 借:固定资产 贷:其他应付款 每个月补给员工,借:其他应付款 贷:银行存款, 但问题是其他应付款 贷方比借方多,如何把这部分消掉
老师您好 年终奖的个税怎么算?
个体工商户注销税务登记了,可以自己通过电子税务局恢复税务登记补申报吗
个体工商户拿着税务局开具的清税证明到市场监督管理局,是马上就可以注销吗?还是需要间隔多长时间之后,或者是有什么其他步骤之后,才能注销执照啊
老师,出口退税中的,出口收汇采集一定要做吗?什么情况下做,还有搬完出口退税,要向税局交资料吗?要交的话什么时候交和交什么资料
银行需要在原有2024.12月资产表加上今年的数据(原2024年数据是调整的),的比如说2025.9月份资产负债表,在此基础上,通过9月利润表净利润,2025.9月资产表未分配利润设为X,X一原24.12月表期末数=9月利润,推导出末分配利润,算出现在资产数,然后调整9月资产表左边资产数据呢,可以,根据科目余额表分析填列资产负债表?
请教一下各位大佬,一个公司是工贸一体的一般纳税人,也有出口,但是她的进项票不够,材料成本占总成本20-30%,其余是人工成本,人工成本占40-50%,出口没退过税,像这种情况应该怎么缴税,或者怎么筹划
请问老师员工这个月离职,然后这个月没有给他停保的话,会有什么影响的吗?
老师建筑业,简易计税是个啥情况
请问下报销单报销人员写的8500,发现差旅补贴多写了150,可以报销单不重写,直接按8350报吗?
老师好!一个朋友说公账的钱走应收应付款,挂账到外账上面,就不用管它了,钱就可以转出来用,这样操作有风险吗?
固定资产科目录入的时候自动选择银行存款
这是录入图片
不要选择银行存款,要选择其他应收款。
那要是前期购买的电脑 新接手 那应该录什么科目
其他应收款冲其他应收款的。
采买电脑且已经入库借固定资产贷银行存款 那固定资产怎么录入
采买电脑且已经入库借固定资产贷银行存款 那固定资产怎么录入 这个不是已经做到库存商品里面啦。