同学你好 必须按照评估价格开局评估发票才可以入账 需要有发票才可以的

老师,我这有个资产清查评估明细表,是2018年的了,当时没有入账,现在该怎么处理呢?
2018年开业,资产清查是2018年的,但是没有在清查当月入账,而是在2019年一月入账,可以吗?
资产清查评估表在当年如何入账?可以直接入费用吗?
如果把货物入实收资本,无发票,无评估资料,能直接入实收资本吗? 我在网上查了一下,好像是两个人以上的有限责任公司,只要其他股东认可货物的价值,无需发票及评估就可以入实收资本。 但是我们家是有限责任公司(自然人独资),相当于没有其他的股东,不知道直接入实收资本可不可以?
以前年度的费用可以入账在当年吗?账务如何处理?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
没有发票,只有评估明细表,该如何入呢?
那就只能算暂估的,然后汇算清缴调增了