代开发票的时候缴的经营所得税和印花税,计入公司的税费,就是抵减公司需要缴纳的税费。
这是一家卖牛肉的个体工商户,由于他进货的渠道是和农民买牛,所有没有进项票,需要拿农民身份证去税务局代开发票,代开发票的时候缴的经营所得税和印花税应该怎么做账务处理?
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师你好,我们公司是包工程来做的,主要是出人,其实就是建筑劳务,经常涉及临时工,一个工程几个月就完了,这些临时工就回家了,几乎都是农民工,有三个问题想咨询:①农民工收到钱都不可能给我们开发票的,你给他说“去税务局代开”他根本听不懂,有些字都不认识,这种情况我们怎么办呢?②这部分临时工的个人所得税我们要按照劳务来给他们申报对么?③这些农民工里面有很少一部分人是个体工商户,可以开发票,但是他们怕要交税,没有接触过个体,个体工商户开发票是怎么计算税款的呢?谢谢
我们公司8月给一家房地产公司开了一批空调设备发票,当月已经按照正常的销售做了主营业务收入,并结转了成本,但是9月的时候对方说由于资金管控,需要以我们公司的名义在项目所在地开一个农民工工资专项账户,他们会把这批发票的货款付到我们新开的这个专项账户里面,然后再以工资的形式发出去,现在这个账户是没有余额的,请问这个账务应该怎么处理
1、我们公司是建筑劳务公司,劳务占比80%,其他是材料和机械,现在请了个阿姨给农民工和办公室人员做饭,阿姨每个月买菜3千多,阿姨每次拿回来的票都是小商贩那里买的,每天买1-2佰多,小商贩都是手写单子,这个能做账吗?2、我知道有个税法{企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。)} ,但是我打税务局电话说要这个小商贩去税务局代开发票,要交1个点的税,还要交10个点个税,有这个10个点的个税吗 ?3、而且小商贩小本生意也不存在开票交税,现在要怎么弄好呢?
员工个人所得税申报时间 ?什么情况下退个人所得税?
酒店客房的平均入住率怎么计算
请问一下老师,公司向股东借钱,之后这个钱没有还转为实收资本,需要缴纳印花税企业所得税吗
老师你好请问一下我们和北京公司签订一份合同,现在是北京公司河北分公司给我们打来款,现在北京分公司让我们给他们开票,这样可以给他河北公司开票吗
老师,你好,如果我2018年入帐的电脑,打印机,我都按了10年计提折旧,到目前要企业注销了,还没计提完,我现在该怎样处理?
这个图片是开千克还是卷啊
老师请问同一个老板注册了A企业(一般纳税人),用他们家人当法人又注册了B企业(小规模纳税人),A企业有个一台挖掘机,用挖机干了活,但是合同是用小规模B企业签订的,现在要用B企业开具发票,这个要怎么处理
请问老师,之前误操作多交的增值税7月份申请退回公司账户了,但增值税申报表主表25栏还显示负数金额,就是多交金额,怎么填这个表才能平呢?
请问,销项能不能出现负数
公司给酒公司转款时酒款和运费一起转的,到货后酒和运费是单独的发票,并且运费是运输公司来的,这个运费要如何记帐呢,是计入酒的成本还是运费?
借:应交税费--应交经验所得税 应交税费-印花税 贷:库存现金
是这样做就行了吗?
但是这家店一直都不用缴税的。
借:应交税费——应交个人所得税 贷:应交税费——应交印花税 贷:库存现金
好的,谢谢
祝学习进步,工作顺利
代开的这个税是给农民代缴的,也能抵个体工商户自己的经营所得税吗?
一、代开发票的这个税如果是给以农民的抬头开具的发票,是不能抵自己公司的税的。只能跟自己公司名义交的税才能抵自己的税。
代开的增值税普通发票购方抬头是个体工商户,但是代缴的经营所得税和印花税的完税证明上的纳税识人别号是个人的身份证号
这种给农民代缴的税做营业外支出吗?还是做什么比较好?
这个就是不属于公司的费用,属于农业应交的税,你们承担了。
是的。是本来应该农民承担责任,但是个体工商户老板自己去给他代开的,代缴了。
那就是这样的了。只能不属于公司的费用处理,代交的税不是公司交的税,这个是两个概念
好的,谢谢
这个营业外支出做汇算清缴的时候可以税前扣除吗?
祝学习进步,工作顺利