你好!固定资产根据对方给你们开的发票入账。
1、2×18年9月30日,甲公司向乙公司一次购入3套设备不同型号具有不同生产能力,分别为A、B和C,取得的增值税发票列明设备合同价款总额500万元,增值税80万元,支付安装费取得增值税发票列明费用2万元,增值税1200元.全部款项以银行存款支付.A、B和C设备分别满足固定资产确认条件,公允价值分别156万元,234万元和130万元.假定不考虑其他税费,家公司的账务处理: (1) 确定应计入固定资产成本的金额? (2) 确定A、B和C应分配的价值比例各是多少? (3) 将合同价款分摊至A、B和C,确定各自的成本? (4) 编制固定资产入账的会计分录.
老师您好。我们公司是一般纳税人,分期购入了一台挖机,合同总价是200万,首付46万(含6万元保险)已经付了,收到40万元专用发票。160万分36期,,每期还49550元,一共还1783800元,请问固定资产入账价值入多少,进项税入多少,以后每期付款怎么做账。
老师,买的设备预付了一部分款3万,合同总价51000元,固定资产入账入多少呀?如果后来尾款支付2万,怎么处理
我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
老师,公司购买一台设备10万元,预付90%后收到设备并已计入固定资产。现在因为设备质量问题,想要在10%的尾款里面扣2000的质量扣款。这个分录应该怎么做?已经抵扣的税额怎么处理?
我现在做的这家公司,1月份开业的,目前没收入,每个月有几十万的费用,工资,还有前面的装修,家居费用,我4月份上班,123月份的账要不要给补
老师,请问下,超市今年1-3月有个每月的净利润,之前没有做账的,这个月我这接手做账这个利润怎么做呢
在中级里,非同控下的长期股权投资的交易费用计入长期投资成本,但是在高会里的合并里的交易费用计入当期损益,为什么的?
老师汇算24年工资薪金,12月份工资是1月计提发放的算吗
工商年报,社保所属期是2024年,但是由于年审有几个月在2025年1月缴纳了,此时填报是按照2024年+2025年1月缴纳的,还是2024年缴纳的就可以
老师 请问这些票怎么做账 能抵扣吗 求教我写分录 有点头晕了
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
厂房出租后还可以按房产原值缴纳房产税吗?
#提问#朴老师,给我写一下所有业务的分录
郭老师,注册无限责任公司有什么税收优惠吗,注册无限和有限哪个好
没有发票
没有发票不可以税前扣除哦
做的内账哦
那请问你们购买这个固定资产一共花了5万是吗?
是的,因为分了几个月付款的,前期到货入固定资产是哪个数呢,因为不知道后期会付多少钱
还没有付完的建议先计入预付账款,或者你了解一下一共要支付多少钱计入固定资产,未付的钱挂应付账款。