你好,质量问题扣款,有开具负数发票吗?

增值税2.(20分)资料:某事业单位发生的经济业务如(1)购买一台不要安袋的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行春文付,(2)购入一批不看要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过收,根播购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余力扣留的质量促证金;如设备无质量问题则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户付。(3)接受无倍词入业务活动用设一台,调出方的账面价值力元,发生费1000元,安费3000元,款项通过银行存款文
增值税2.(20分)资料:某事业单位发生的经济业务如(1)购买一台不要安袋的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行春文付,(2)购入一批不看要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过收,根播购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%金额为24000元,其余力扣留的质量促证金;如设备无质量问题则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户付。(3)接受无偿调入业务活动用设一台,调出方的账面价值力元,发生费1000元,安费3000元,款项通过银行存款文
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
老师,公司购买一台设备10万元,预付90%后收到设备并已计入固定资产。现在因为设备质量问题,想要在10%的尾款里面扣2000的质量扣款。这个分录应该怎么做?已经抵扣的税额怎么处理?
1、某事业单位发生的经济业务如下:(1)购买一台不需要安装的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行存款支付。(2)开展经营业务,销售给A公司一批产品,价款为7000元,增值税为910元,收到不带息的承兑期为2个月的商业承兑汇票一张,面值为7910元。(3)持有的不带息的承兑期为2个月的商业承兑汇票到期,收到7910元并存入银行。(4)开展事业活动,对外提供劳务应收取款项23000元,该款项收回后不需上缴财政。(5)购入一批不需要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过验收。根据购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余款项为扣留的质量保证金;如设备无质量问题,则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户支付政府会计分录
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
目前还没开具负数发票
你好,那应当开具负数发票才是的 借:应付账款,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师,那请问这个负数发票是开全额还是只开扣款的那一部分。这两种操作的账务处理有什么区别吗?
你好,是全额开具负数发票,然后按实际金额补开正数发票 目前是无法部门红冲的