你好,你盘点现有的余额做期初,差额放在未分配利润里面。
老师,我们公司刚成立现在还没有金税盘,之前有货款记在预付账款科目,本月预付账款的发票已经开过来了了 那么发票要入账么 借库存商品贷预付账款? 还是发票先存放好,等买了金税盘认证发票后,再进行入账呢?
老师,如果到一个公司半路建账,他们公司原来没有账,我要根据实际盘点进行建账,盘出的现金借记库存现金,贷方记什么科目呢
老师,库存现金为什么和账面相差金额很大?如果账面库存现金远远大于实际的库存现金,是需要通过调账把账面调成与实际相符?还是要一笔一笔去核对,差异的原因?因为,我现在才新入职一家公司,这家公司,2017年成立至今,一直找的兼职会计做账,而且,兼职会计从来没盘点过库存现金这些。导致几年下来,账面和实际不符,也没人管。账面余额大于实际余额。
老师好,在记账公司把账接过来了,有2023年1月到8月的科目余额表,比如说库存现金,有起初借方贷方余额,有本期借方贷方发生额,有本年累计借方贷方发生额,有期末借方贷方余额, 9月份的起初建账,应该根据哪个数呢? 谢谢
之前个人向公司借款未入账,中途建的账,现在补记的话,借方其他应收款贷方写什么,写了银行存款的话,余额不平了你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
老师,员工报销的时候原始凭证已经粘贴在报销单上面了,那记账凭证后面要附原始凭证怎么办?
老师好,老板向他人借款80万,老板收到钱存在自己卡上,未打入公司账户,这个人把公司和老板都起诉了,法院从账户上划了80万给那个人,这怎么做账分录,请教
老师好,我公司是股份公司,没上市,股东转让股权,个税申报的时候,原值如何确定?税务系统以什么为原值?有没有做过的老师,详细解答一下,谢谢
老师,我们公司的注册资金是10万,老板打款进公户的钱超过了注册资金金额,怎么办?是更改注册资金还是怎么处理?谢谢
你好 老师 冲红以前开的2019年开的发票,怎么做分录
可以咨询一个问题吗?就是有一家小公司,原会计把一台电脑计入固定资产,然后没留下详细的固定资产折旧资料及任何会计凭证,仅从资产负债表中知道固定资产的原值和累计折旧,所以后来一直未做折旧,该电脑购入已有8年现报废,该如何做账务处理和税务处理?
科技行业公司资产负债率一般在多少呀,高的话应如何处理?
一般纳税人开具的收购发票跨越红冲了额度还会恢复吗?5月份开具,6月份红冲5月的,发票额度是否会恢复到6月份的额度?
老师,服务费发票是6%吗?
老师您好,请问新员工报到发生的路费可以进项税抵扣吗
老师,期初怎么做啊,不需要做分录吗
不做分录 在期初设置里面直接录入