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老师,我想问一下,对于发票红沖的情况,第一步是由购买方向销售方寄送申请单是吗

2020-11-27 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 08:40

你好 已认证的专票是这样操作的 

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快账用户4319 追问 2020-11-27 08:44

老师,已认证就是已抵扣吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 08:50

你好 不是  认证  -抵扣 抵扣是填写报表抵扣 

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快账用户4319 追问 2020-11-27 09:16

谢谢老师,认证是购买方还是销售方做的呀

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齐红老师 解答 2020-11-27 09:20

你好 是采购方认证抵扣呀 

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快账用户4319 追问 2020-11-27 09:22

如果采购方认证抵扣完了之后发现票开错了怎么办呢,老师

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齐红老师 解答 2020-11-27 09:26

你好 填写红字信表 进项转出 

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快账用户4319 追问 2020-11-27 09:31

然后再让销售方申请单让它重新开票吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 09:36

你好 对 这样操作对的 

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你好 已认证的专票是这样操作的 
2020-11-27
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是滴,就是那样做的哈
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