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麻烦老师帮我认真看下表格,原来的都是乱账,我想要冲掉这4笔,这个金额不对。全是乱的。要怎么充,怎么算,怎么挂科目,比较费时间,麻烦老师看下,这个固定资产处理。不查错误原因,直接充

麻烦老师帮我认真看下表格,原来的都是乱账,我想要冲掉这4笔,这个金额不对。全是乱的。要怎么充,怎么算,怎么挂科目,比较费时间,麻烦老师看下,这个固定资产处理。不查错误原因,直接充
2020-11-27 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-27 17:40

同学,后边写的多计几个月,四项是要进行调整吗,这个直接调整当期管理费用、制造费用就可以。如多计的,冲回就可以了,借:累计折旧,贷:管理费用等(或借管理费用负数)

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快账用户1160 追问 2020-11-27 17:46

但是净值对不上

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齐红老师 解答 2020-11-27 17:50

做一个正确的折旧测算表,对差额进行调整就可以了,你上面的折旧表净值是负数,是因为这个折旧表错的吗。

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同学,后边写的多计几个月,四项是要进行调整吗,这个直接调整当期管理费用、制造费用就可以。如多计的,冲回就可以了,借:累计折旧,贷:管理费用等(或借管理费用负数)
2020-11-27
你好; 1. 你们盘点的时候  都没有在月末  最后一天去盘点吗 ? 那你们怎么来盘点时间选择的  
2023-07-13
你好,同学,第一个入管理费用问题不大,也可以入到项目的工程施工里面;第二个问题的话还是有点大的,进来的发票应该要先进工程施工-材料成本/劳务费,月结时再转到主营业务成本。
2021-03-11
同学您好,融资租入的固定资产,应该是计入固定资产科目的,正常分录是借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款,以后每月计提折旧,借制造费用——折旧费贷累计折旧,还融资款项,借长期应付款贷银行存款,现在清理,借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款等贷固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额),然后把固定资产清理的余额转营业外收入或营业外支出
2023-02-25
你好1;  那你未开票收入报税了吗 ?    这样才好判断 你无票收入报税 和你 开票的情况怎么处理   
2023-02-20
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