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老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?

2025-12-16 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 18:05

借:应付账款 0.03 贷:应收账款 0.02 营业外收入 0.01

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同学你好 计入原材料就可以 按照收到的发票来做 少了是损耗?
2022-03-31
同学你好,手工账可能会有金额差别,财务软件账没有差别的。提前支付出去的现金,有需要冲其他应收款的?这个是什么情况?麻烦你截图看看,正常是增加其他应收款,不应该冲其他应收款。明细账个人不能增加应收个人款,是明细账中个人不是按客户设置的辅助核算吧。应收明细是收客户的,不应该是收个人的,难道你说的这个个人也是客户,不是公司员工?
2025-01-10
你好!其实如果按正规的来操作,不管是内账还是外账,都应该退回重开。
2022-03-31
你好!你实际收款跟主营业务收入其实没有什么关系。 你那个误差,是计入到营业外收支
2021-11-02
你好  可以的。 你实际是还款 注意要有借款协议或者合同做支撑  
2021-05-26
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