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那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。

2025-12-16 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 18:08

你好,什么原因改不了这个发票可以红冲

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快账用户7140 追问 2025-12-16 18:10

卖家那边不愿意红冲

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齐红老师 解答 2025-12-16 18:12

那你跟他说开错的发票,他那边也有风险虚开发票呀 不能说他不愿意红冲就不给红冲,这样的话还耽误你们抵扣

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快账用户7140 追问 2025-12-16 18:21

卖家那边不肯红冲,然后我们这边只要普票。我现在就写个说明,然后入账可以吧,然后另外一个客户上面挂着这张发票。我没有抵扣。我又该怎么处理

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快账用户7140 追问 2025-12-16 18:22

2家都是我手上的客户

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齐红老师 解答 2025-12-16 18:24

可以做账 汇算清缴,做了成本费用的纳税调增

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你好,什么原因改不了这个发票可以红冲
2025-12-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-16
你好,实际你是和谁的业务?
2025-01-08
借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付帐款
2022-12-27
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2023-02-10
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