你好同学,借:银行存款 财务费用 贷:应收票据 这样的同学。
请问下,我们收到一张背书承兑,贴现后,入账金额怎么做账?入账的是贴现银行名称,我的票开给银行吗?
那我们收到别人背书来的银行承兑汇票就叫收入是吗,在”收入,背书,贴现”三个选择一个
您好,老师。收到一张20万的银行电子承兑(货款),我们找第三方进行了贴现(电子银行承兑背书给第三方,第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户)。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做?
你好,请问一下,我们公司收到一张客户银行承兑汇票,然后我们再背书给别人,但是背书会产生贴息费用,那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票,借应收票据-汇票 贷:应收账款 ,背书出去:借:银行存款 财务费用-贴息费用 贷:应收票据 是这样吗
收到的承兑汇票,贴现背书,后面没有显示背书我们公司,只有上家我们客户,这个是银行下载过来的,可以入账吗,为什么没有我们公司名称的背书
老师,公司没有员工,必须要给法人发工资吗
老师,我们单位截止到2025年第一季度末,它的未分配利润是7万,然后呢,因为2025年第一季度交了企业所得税了,我们打算7月份注销,就是在不退,第一季度企业所得税的情况下,是不是就按照2025年一季度末这个资产负债表这个未分配利润7万多来交个人所得税分红呢?
老师,洗车费开发票的时候应该选择什么选项
税局网里发票业务,平时需要做发票入账处理吗?我一般只做增值税抵扣业务
老师,员工的月应发工资超过5千,为什么我报个税,有的超过5千工资的员工不需要缴纳个税呢?他们没有更新过专项附加扣除,但是也不需要缴纳个税。我该怎么跟老板解释,昨天老板还问我来着。
哪个板块有讲房产企业预缴土增税,增值税和企业所得税的呀,在课程里一直没找着
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,y前期入错账,本应该入营业外收入,入成了其他专项资金,现在需要调账,直接汇算调整吗
老师好,我想报一门财管,两个月还来的及吗
老师您好,公司目前处于基建阶段,去年8月购买一套监控三千多办公楼外部使用,同年12月又购置了一套一万元楼内使用,两个业务当时均计入在建工程待摊支出,本月要将这两项合并成一套监控设备转入固定资产,请问是否可行,主要考虑已过半年多才转固,会有其他影响吗
医院的财务工作人员对对业务应该怎么操作
账目是这样处理,那发票呢?
你好同学,你可以直接打印那个票据当原件
老师,我说的是增值税发票怎么开?开给谁?
你好同学,背书是没有发票的,你这个就是将票据复印 就好
我们已经贴现,钱入了账不用开票吗?
你好同学是的同学不用开发票