你好,主要是看你合同怎么签开票的话问题就不大了。
我公司是小规模纳税人,发票限额10万元只剩3分了,但是现在有一笔350多万的业务要开了,这个业务是别人挂靠我们公司的,100万元的发票票种核定时没通过,我是这样想的,先领25份10万元的,在10份前开完,10月份再领25份,把这350多万全部开完后,然后申请升为一般纳税人。现在的问题是1.这样做对我公司风险大吗?2.这样方式领票,10月份的发票能领出来吗?因为我们这里领票要先电子税务局提交申请,审核通过了才能去大厅领取发票。
老师,我们现在是小规模纳税人,因为一个项目,马上升一般纳税人,老板想乘着现在税率低多开点成本票,但这些单位都是日后才会发生业务,现在都先不发生,只是给我们提供发票,我想问问这对我们公司日后有没有风险?我这边需要这出个什么东西么?
老师,我们以前一般纳税人时候开票给政府单位付款,结果到现在他们都不付款,发票退还给我们,现在我们想把这个发票大概 有一百多万,我们红冲后, 用原税率再把票开给其他单位结账,可以不呀,因为现在我们是小规模,还不能红冲开现在税率,只能红冲开原税率发票。不晓得这样开有风险吗
老师您好,我是一般纳税人监理公司,对放挂靠我们单位,然后我给对方开了发票,现在对方要给我们提供成本票,这个的话对方可不可以提供人员名单,我做成工资,这种形式入账。这样做会不会有什么风险呢
老师咨询下,我们是生产建材的企业,有个施工单位需要建材,但是对方要3个点的票,我们是一般纳税人,只能开13%的票,现在老板要求成立个小规模的公司,小规模的公司提供材料给一般纳税人加工,一般纳税人开加工费的普票给小规模的公司,这样操作可以吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
合同上我需要怎么写呢?有哪些注意的问题呢?
可以约定预付款的同时提供增值税发票。
问题是我们现在给人家预付款都没有,就先给我们开票了
正常,就应该是先有成本,再有收入。这个没有问题。主要是让对方不存在虚开就可以。
那我需要在合同中写清楚先开发票再付款这种话么?
这样就不用了,我以为你是开票方。
我不是,我是等着收成本票的一方,我们老板因为想在升一般纳税人前先用小规模开1000万,然后又找了1000万的成本票,节约么,找的成本票我就怕日后有风险
开的是普通发票吗,只要不虚开就没有问题