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用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?

2026-03-14 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-14 15:36

先计入其他应收款

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快账用户8133 追问 2026-03-14 15:37

老师做一个完整的分录看看

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齐红老师 解答 2026-03-14 15:41

借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:其他应收款

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先计入其他应收款
2026-03-14
您好,若不设置暂估,则借库存商品,预付款项。贷银行存款贷,收到发票,借应交税费应交增值税,贷预付账款。
2020-09-19
借:预付账款 贷:银行存款
2024-04-14
同学,你好 暂估 借:固定资产 贷:银行存款
2023-05-11
你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-05-16
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