你好 建议分摊到一年以内 比如一年收了100万 赠送给他两个月 也就是14个月的 100/14 按月做这个
老师,物业公司,赠送物业管理费,要怎么做分录
今年开始物业公司赠送给业主的物业管理费,业主需要缴纳个人所得税是吗
物业公司购入大米用于交物业费赠送,大米购入以及赠送时会计分录怎么做,
物业公司为业主交物业费的业主赠送的礼品,应该怎么做分录?
物业公司为了收取物业费赠送的礼品,购入和送出时分录怎样做?
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
如果要单独做,要怎么做分录
单独做视同销售 借销售费用,贷主营业务收入应交税费。
可我们是物业公司耶
也可以的 不想多交税 按第一个做法就可以
好的,老师我做了有两笔物业费,一笔2000一笔850,用,借银行存款,贷主营业务收入_物业费 贷应交税金,做的时候是用收据做的,现在主管给了我一直2800的普票,要预收冲这两笔,要怎么做分录啊
就是要把这两笔冲掉这笔普票
实际银行收到了多少钱 发票少开了吗
实际就是2000和850,普票不是这两笔的,是前几个月收了费,这个月才开发票,并不是这两笔的
借应收账款-2800 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款2800 贷主营业务收入 应交税费
就是用其他人的普票来冲这两笔
不是 无票收入红冲 然后做发票的 开了多少冲多少
好的,谢谢
不用客气的,工作愉快。