你好,属于现代服务。其他鉴证服务也是属于现代服务
建筑服务行业,造价咨询费,预算费和结算费属于现代服务吗?我们出纳以前打发票是现代服务,现在是其他鉴证服务,不知道有什么区别。
老师我们是家现代服务业咨询类,经纪代理类,我们现在是一般纳税人,其中我们做招标代理项目有个环节要报名报名对方投标单位要先交报名费或者招标文件费,如果收这样款开发票时候我们服务名称写成招标资料费会不会涉及到是资料按13%税计算,如果是话,是不是我服务名称改为招标文件费要好点,还是老师这边有更好的服务名称建议
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
老师,我有个个体户,经营范围如下: 一股项目:工业设计服务:光面设计:广告设计、代理;信息技术咨询服务;五金产品研发;技术服务、技不开发、技术咨询、技木交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务。家用电器安装服务:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务):专业设计服务。现在需要个体户给一个出口企业开发票,合同写的是研发篮球架升降技术,我开什么名目,咨询费,技术费或者其他什么,税率多少?
请问一下,我们是行业协会的,我们税费种认定显示有“咨询服务”和“文化服务”,平时有营利性项目我们有在税务局代开“现代服务”名称的发票,我想请问一下现在我们打算开一次收费性培训,请问一下这个发票需要怎么开,可以开什么名称的发票
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
哦,那是企业所得税可以加计扣除还是增值税可以加计扣除
你好,这两种税都有加计扣除政策。
增值税也可以加计扣除吗?那是自动扣除还是要自己计算增写呀?
你好,加计扣除是自己计算扣除。
增值税和企业所得税都可以加计扣除吗?
说错了,都是要自己算的吗?
你好,这两种加计扣除条件不一样,符合条件就能
如果没扣除的话,是不是可以退税呀?
你好,这种的话得看税务局同意与否。
上次收到税务局发来的短信,说可以退税,是不是就是这个呀?
你好,这个具体不清楚你们税务和你们说的什么,老师不能轻易判断。请对我的解答作出评价,谢谢
增值税要符合什么条件?企业所得税又要符合什么条件?
这是税务局发给我们的短信
你好,具体参考《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)
那我想问一下,这个建筑服务行业,造价咨询费,预算费和结算费属于现代服务,那属于技术合同吗?要不要交印花税?
你好,不属于技术合同,不交印花税
这个技术合同是怎么去判断属于技术呢?
① 购销合同 ② 加工承揽合同 ③ 建设工程勘察设计合同 ④ 建筑安装工程承包合同 ⑤ 财产租赁合同 ⑥ 货物运输合同 ⑦ 仓储保管合同 ⑧ 借款合同 ⑨ 财产保险合同
一般是指技术开发 转让
这第三项和第四项是不是属于施工?
你好,施工属于建筑安装