那你这个实际付款的金额对不上的话,说明你之前确认应付账款金额就有错误,那么你要找出这个错误的原因对应的去调整。
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
老师,我公司有车贷贷着,但是现在我账上挂着的车剩余应付款和车贷本金对不起来了,对方贷款金额包含很多其他费用,我该怎么处理这个账
请问我公司应付款从一月份到现在挂的一个英文名字,老板说要在把英文名字的账全部放在应付款和美这家公司账上,最后的应付款金额告诉我,但是调后贷方余额很多,和他实际未付的应付款金额对不上,请问怎么调?
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
请问,我手上一家公司是买的,买前更名前的法人公司开了9万左右的发票,实际款甲方没付,但当月之前会计直接入了回款库存现金,变更后现在应收账款也无余额,现在甲方付款一定要付到当时开票的公司(现已变更法人和公司名)这种情况如果我收款了如果处理?
各位老师好,请问公司里面收到二手车行个人暨某开具的二手车发票36000元,然后支付车主李某37500元,这个要怎么做入账呀
请问一家公司可以同时有贸易出口退税操作和工贸一体免抵退吗
月底最后一天开了电子外经证,发票没开成怎么办,会有啥影响吗
老师,我们公司预支工资两三天就预支一次,两三天就预支一次,这样可以吗?就是一个月预支了5次6次的,这个对账户或者是公司有没有什么影响?
甲公司固定资产房产与乙银行资产包进行置换,按评估价值,如甲资产账面价值4000万,评估价值14000万,那评估后的价值14000万,置银行等额价值14000万资产或者置换银行19000万的资产包,会计分录怎么做,涉及到哪些税?
李某自愿将持有甲公司出资额134万(占注册资本67%)的股权以人民币0元的价格转让给乙公司。税务局要求我们申个税以及印花税,请问,申报个税是申报哪个的个税?印花税是乙公司的印花税吗? 0元转让是不是全部0元申报?
老师你好!23年没有年审,怎么修复啊
海水产品*虾,免税吗
原料暂估可以吗?我们公司原料太少根本没有什么原料,生产外加剂
老师,我们分公司的车过户给总公司开发票的话是不是不能开专用发票,因为这个车辆的增值税之前有抵扣过
刚接手,不会调,公司老板说税务局要查账,他看到应付款好多账,就告诉我没有这么多应付款未付的,之前是借库存商品 贷应付款那个英文名字 贷银行,他的意思是他把款付给和美,然后和美又打给这个英文名字的客户,英文名字是进口的,我怎么调啊
你需要找出那些应付账款是不用支付的这一部分那么就是属于错误的你要去找原因根据是什么原因错的再来对应的调整不是说你随意的去调整,你这些应付账款你不支付你调需要放到营业外收入,不是随意调整,一定是找出错误原因再进行调整。