同学您好, 请问您计提方面

请问,公司卖掉一台旧车该交什么税,如何做分录?
请问老师公司卖掉一台旧车需要交些什么税,
一般纳税人公司 卖出固定资产货车一台、卖出9000元(开的普通发票)、原值44000元、 已累计折旧14786.14 、残值2200、净值27013.87、请问分录该如何记?
老师,请问一下公司两年前买的车,现在卖掉,剩余未折旧金额是12万,那如果公司卖掉,需要怎么做账,都需要交什么税
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
已经计提了折旧
还有您是什么纳税人,买的时候有没有抵扣增值税
一般纳税人,买的时候手续齐全。有抵扣。车用了八年。卖的时候收的现金。
那您买的时候应该没有抵扣过增值税,那现在是卖价/(1加3%)×2%您好,好的,我待会看下试试交增值税
老师,分录是怎么做呢?要走固定资产处置不?
是的,借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借库存现金贷固定资产清理应交税费——应交增值税