你好这个 :借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ; 变卖 :借银行存款或者应收账款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益 ;
老师,请问一般纳税人17年购买的二手货车,3万有正规发票,当时会计按10年计提折旧,净残值为1500元,19年年初就出售了5000元,没发票,请问固定资产清理分录怎么写?当时是代理公司做账。
一般纳税人公司 卖出固定资产货车一台、卖出9000元(开的普通发票)、原值44000元、 已累计折旧14786.14 、残值2200、净值27013.87、请问分录该如何记?
甲公司为增值税一般纳税人,现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500000,已计提折旧450000元,未计提减值准备,取得报废残值变价收入20000元通过银行办理结算,不考虑其他因素 回答以下问题 1.做出甲公司将固定资产转入清理时的会计分录 2.做出甲公司收回残料变价收入的会计分录 3.做出甲公司结转报废固定资产发生净损益时的会计分录
老师您好:6月份单位处理了一批固定资产,折旧已计提完,原价共18010,累计折旧17110,预计净残值900,净值900,共卖80元,银行收款,请问6月份的会计分录怎么做?我们是一般纳税人,收回的80元需要交税吗?
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
卖车开出的普票怎么记?做营业外收入吗?
你好 计入资产处置损益