您好,计入管理费用-咨询费

收到进项发票,名称是咨询服务,计入什么科目?
收到专用发票;服务名称为设计服务制作费该计入什么科目
收到文化服务*咨询服务费发票,这张发票合理吗?该计入什么科目
公司发生一笔创新资金验收咨询的费用,收到的发票的项目名称是*其他咨询服务*咨询服务,这样的项目名称可以吗?这个发票大类要去哪里查,有免费的吗?
收到3张专票,项目名称分别是:信息技术服务*咨询服务费,软件服务费,微信认证服务费,这个入账都可以一起计入管理费用吧?二级科目设置什么?
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
有大概40万,算金额大吗?这个计入管理费用有风险吗?
您好,属于实际情况,不会有风险的呢。这笔费用是怎么产生的?
这笔费用是怎么产生的?是什么意思呢?
您好,就是这个咨询费是咨询了什么项目的
我要问问老板,还要问什么,老师一次性帮我说清楚。
您好,看费用的实际是什么,咨询是一次性的,但是说是一年的费用?如果是一年以上则可以分摊入账。
1、老师的意思是看合同约定咨询时间?这个时间超过一年的话分摊入账? 2、分摊入账怎么做分录?
您好, 借:长期待摊费用 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用-咨询费 贷:长期待摊费用
是不是合同约定咨询日期如果超过2020.12.31号就要分摊?
您好,是的,是这样理解的
我听说,管理费用过大会被税局系统预警?多少金额算过大呢?
您好,咨询费是监控的重点,也是雷区,多少看本企业的收入
本企业的收入指当年累计收入?还是针对这个咨询费对应产生的收入?当年累计收入约1000万。
您好,只要是真实的收入,这个是没问题的。
老师的意思是,咨询费对应的业务是真实的,也就没有风险?
你好,是的,理解正确的
老师,我问了老板。这个39.8万咨询费是对应一个技术开发合同(别人委托我们开发,我们的收入是含税109万),这样合理吗?
您好,那就应当入主营业务成本而不是咨询费了