你好,你需要把预付账款明细科目余额负数的调整到应付账款栏次填写。这样报表的预付账款就会是正数了

资产负债表预付账款负数想调正数,应该怎么调,报表看上去好看点
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
想问下资产负债表应收账款和预收账款都是负数该怎么调成正数呢?
资产负债表应收账款是负数,如果把负数金额挪到预收账款,会到账资产负债表左右不平衡。应该怎么调账?
老师,固定资产折旧完以后需要处理吗?
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单位部分的公积金和社保可以直接借:管理费用 贷 银行存款吗
这张汽车充电费报销的,实际是25年付的款。虽然票是26年1月份开的,可不可以做在25年12月账上,可以做在25年12月账上,是不是得提供一个25年实际付款的截图啊?就是说这个付款截图必须得提供吗? 而且这个是专票,这样的话,这个所属期2025年12月的这个进项税也可以直接勾选了?(家权老师不要回答)
老师,企业所得税税负率1.46会被预警吗,建筑业
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老师,上个月个税专项扣除那社保个人扣除的金额多填了,这个月能填个负数给冲来吗?
老师,我们要填一个表格,让填去年的总收入,其中民品收入,那去年收的房租和电费记在了其他业务收入里,这部分还算民品收入吗?
是直接把数字负20万改到应付
你好,不是直接改,而是看预付账款哪些明细是负数,负数的就需要调整,预付账款明细是正数的这一部分不需要调整
那去年的不能调了吧
你好,报表数据有错误,是可以调整的
年初数字怎么调整
你好,需要先调整上年期末数,然后调整期初数才是 的
看每个科目明细吗
你好,是的。 资产负债表中应收账款、预付账款、应付账款、预收账款是这样填写的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)