你好 资产负债表预付账款是负数,调整到应付账款填写 应付账款出现负数,调整到预付账款填写 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)

资产负债表应付账款成负数,我怎么调整
资产负债表应付账款出现负数,需不需要进行调整?
老师,您好!应收账款在资产负债表有负数怎么调整?
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
预付账款期末余额在贷方,借方余额为0,应付账款期末余额在借方,贷方也0,按照公式填写的话,填写的数不是还是负数吗
你好,给你举例一下 比如预付账期末贷方余额1万,计入应付账款1万,预付账款就变成了0啊
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。