您好,不需要做分录,等到出售或者是报废才需要做分录。
老师,固定资产原值54269元,累计折旧53518.35元,预估残值750.65元。已经计提完,残值部分怎么做会计分录
生产部门厂房原值800万元,按照20年计提折旧,无残值,本年计提折旧40万元,累计折旧240万元(税收与会计同)。生产设备原值500万元,按照10年计提折旧,无预计残值,本年折旧额为50万元,累计折旧150万元(税收与折旧成本均已转让完工产品成本,会计分录怎么写?
生产部门厂房原值800万元,按照20年计提折旧,无残值,本年计提折旧10万元,累计折旧240万元(税收与会计同)。生产设备原值500万元,按照10年计提折旧,无预计残值,本年折旧额为50万元,累计折旧150万元(税收与会计同)。上述折旧成本均已转让完工产品成本,会计分录怎么写?
我买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
老师,公司买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
报废用出手续吗,报废怎么做分录
你好,固定资产报废时,首先进入固定资产清理科目,借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产(原值)。 清理过程中发生的费用以及应交的税金 借:固定资产清理,贷:应交税金一应交营业税、银行存款或现金; 清理收回收入,借:银行存款,贷:固定资产清理; 固定资产清理后的净损失,借:营业外支出一处置固定资产净损失,贷:固定资产清理 固定资产清理后的净收入,借:固定资产清理,贷:营业外收入一处置固定资产净收益。
老师,固定资产计提完的有的已经扔了,能行吗
您好,也需要做报废的分录的
老师,为什么是借累计折旧,贷固定资产?
您好,固定资产出售,抵减之前计提了的折旧呢
和销售费用—折旧费,有关系嘛
您好,有的啊 借:销售费用—折旧费 贷:累计折旧 现在冲销,刚好为0
销售费用—累计折旧,老师那销售费用就减少了吗?之前计提的费用,冲回来,不是白计提了
累计折旧是中转科目啊,你已经入了费用了的呢。
您说的刚好为0,是指累计折旧,费用已经计提,和费用没有关系,是吗老师
您好,我说累计折旧冲销后为0.费用没有为0,费用直接影响了损益啊。所以 有什么关系呢?
好的,明白了老师,谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。